Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0213/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 510,00 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 190,28 € | 02.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,12 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 176,70 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | poistenie majetku 01.07.2017-30.09.2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,10 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 885,98 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 16,77 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gizela ZELISKOVÁ | 43684327 | 12,90 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 687,48 € | 20.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | materiál na realizáciu scénického priestoru "škola v novom" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 5 700,00 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | elektrická energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,93 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,98 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 221,36 € | 13.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 84,97 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 11.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2017 | 12.08.2017 | Faktúra |