Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 177,55 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,08 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MATEJKO | 47100982 | 50,30 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | pranie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 198,05 € | 07.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 231,40 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 330,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 94,44 € | 26.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 153,67 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | telefón | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,72 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | seminár PaM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | vodné a stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 759,32 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | vyúčtovanie teplo za 6-12/2016 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ- dopravná | 31797920 | 10 434,01 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 357,98 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | plyn | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,16 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy Deň župných škôl v Avione | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 469,56 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | inzercia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |