Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0413/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25,48 € | 11.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0420/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 103,70 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0419/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 80,44 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0414/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,94 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0412/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 157,32 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0418/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 803,42 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0417/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0416/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 303,14 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0415/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0411/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 126,60 € | 06.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0409/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 41,18 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0410/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 97,20 € | 06.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0406/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0407/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0405/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 9,55 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0408/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,74 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0403/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 320,22 € | 04.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0402/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 155,90 € | 04.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0404/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 175,21 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0398/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 55,80 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0401/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0400/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 158,00 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0399/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 148,31 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0397/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 70,56 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0396/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 124,59 € | 28.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0388/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 38,04 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0395/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 28,00 € | 27.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0394/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 39,00 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0392/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 125,44 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DF/0393/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,93 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |