Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0239/18 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 347,47 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0240/18 | stravovanie júl,august | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 42,90 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0242/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 707,41 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0237/18 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0238/18 | tlač a viazanie tried.kn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 143,28 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0236/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 348,86 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0235/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 760,00 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0232/18 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0233/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 124,82 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0234/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 234,49 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0231/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22,03 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0225/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0226/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0230/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0229/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0228/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,67 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0227/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DF/0221/18 | parný vysavač Karcher SV 7 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Akciové náradie | 40494748 | 462,33 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0222/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DF/0223/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 760,00 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra |