Faktúry
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018319 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 166,36 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018331 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
2018328 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
2018327 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 998,00 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
2018325 | energia 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,42 € | 09.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
2018330 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,01 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
2018329 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,58 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
2018341 | sklenárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPILA | 17385971 | 128,00 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
2018323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 103,91 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018324 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 171,85 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018317 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018316 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 145,92 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 54,54 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018362 | stavovanie rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 69,12 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
2018363 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 18,24 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
2018322 | projekt. dokumentácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia | 31744567 | 96,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018320 | pera | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 72,36 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018342 | plyn 11/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
2018310 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 14,06 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
2018304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,44 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
2018318 | pilčícke práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EMGE Slovakia, s.r.o. | 47625171 | 3 456,00 € | 24.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018321 | projekt.dokumentacia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická inšpekcia | 31744567 | 48,00 € | 24.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
2018301 | mesačný paušál za 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 133,32 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
2018307 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 195,00 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
2018302 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
2018299 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 346,79 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
2018294 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,99 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
2018292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 76,39 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
2018293 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 69,00 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |