Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4106

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023085 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 22,81 € 03.03.2023 28.03.2023 Faktúra
2023091 pranie bielizne Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 205,82 € 02.03.2023 06.04.2023 Faktúra
2023093 gastro lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 156,33 € 02.03.2023 06.04.2023 Faktúra
2023092 plyn 03/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 265,00 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
2023080 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 59,12 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
2023079 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 166,51 € 01.03.2023 09.03.2023 Faktúra
2023074 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CEELABS s.r.o. 47350164 360,00 € 27.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023075 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 52,56 € 27.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023069 prerábka bytu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Kubitex 46163484 9 676,00 € 27.02.2023 29.03.2023 Faktúra
2023072 kontorla el. inštalácie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 1 753,50 € 24.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023073 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 43,86 € 23.02.2023 08.03.2023 Faktúra
2023071 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 21.02.2023 08.03.2023 Faktúra
2023070 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 VIS Slovensko 36006912 58,80 € 21.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023067 m esač.paušál Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 375,60 € 21.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023068 zdravot.služba Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 74,40 € 21.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023066 výmena valca Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Letko Róbert - MDV 34555510 88,44 € 21.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023065 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 698,74 € 21.02.2023 08.03.2023 Faktúra
2023063 doska na lavicu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LINEA SK ,spol.s r.o. 35716932 34,80 € 17.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023064 matematická súťaž Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Talentída 45738777 275,00 € 17.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023062 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 221,10 € 16.02.2023 28.03.2023 Faktúra
2023061 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 143,87 € 16.02.2023 08.03.2023 Faktúra
2023058 poč.sieť Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023059 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,56 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023044 členské Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023076 plyn 02/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 844,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023057 kurierska služba Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 GO4 35907614 16,87 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023043 plyn 01/23 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 35 227,75 € 10.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023056 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 83,30 € 10.02.2023 09.03.2023 Faktúra
2023060 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 170,07 € 09.02.2023 08.03.2023 Faktúra
2023051 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 79,30 € 09.02.2023 08.03.2023 Faktúra