Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021039 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 24.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
2021067 | drvič | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PEHI | 48018457 | 1 163,90 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
2021038 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 62,89 € | 18.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
2021041 | stavné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 922,66 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
2021029 | rúška | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Brdo Investment s.r.o. | 36034576 | 240,00 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021025 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,73 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021030 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021024 | plyn 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 856,25 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021032 | dezihsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021021 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
2021023 | zaškolenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 54,00 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
2021020 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,34 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
2021022 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021019 | energia za 01/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 015,08 € | 05.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
2021034 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021033 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 149,22 € | 02.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021018 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 852,06 € | 02.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
2021017 | mesaač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
2021035 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
2021036 | výkon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |