Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022468 | členské 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 57,00 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022467 | KALENDáRE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 103,29 € | 16.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022465 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 33,39 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022464 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 229,23 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022463 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 169,02 € | 15.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022453 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 282,36 € | 15.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022450 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022460 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,32 € | 11.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022447 | plyn 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 508,60 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022458 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 107,38 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022457 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 64,35 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022456 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,60 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022459 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022446 | energia 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 373,01 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 281,56 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022461 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 263,83 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022452 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,93 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022449 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,02 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022451 | interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Frantisek Roszkos | 30133246 | 97,20 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022462 | vykon zodpo.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |