Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021002 | zodpov. pri ochrane osobn.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
2020383 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 762,08 € | 31.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
2020382 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
2020380 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
2020381 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
2020375 | oprava auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslušenstvo | 35710110 | 117,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020377 | revízia EZS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020376 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020379 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020374 | kontrola has.pristroj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 584,50 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020372 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lencos in spol. s.r.o. | 46475184 | 5 990,74 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020371 | balíček podpory CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020364 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 209,96 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020369 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020363 | revízia kotolne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 982,87 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020365 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020366 | položenie podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SanRajs s.r.o. | 52532828 | 999,60 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020370 | plyn 11/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 585,51 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020367 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
2020368 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 098,84 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |