Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022382 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IKAR a.s. | 00678856 | 776,30 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022377 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 82,80 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022375 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 903,00 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022368 | prístup k online službe | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022367 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022374 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 580,00 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022366 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 502,17 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022365 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 384,51 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,48 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022371 | športové náradie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 456,88 € | 21.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022360 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 226,04 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 89,82 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 510,55 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,11 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022358 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 469,87 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022356 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 195,14 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022357 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 118,92 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022370 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 99,84 € | 19.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 227,26 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |