Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020259 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 20,22 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
2020258 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 195,87 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
2020252 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 767,14 € | 17.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||||
2020243 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 96,95 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020256 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 84,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020255 | zapožičanie bicyklov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 1 440,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020254 | prostriedok na umývanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 115,20 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
2020244 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 227,39 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
2020250 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,31 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
2020260 | licenčná zmluva. sofrware | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 396,00 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
2020263 | plyn vyuč. fa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
2020253 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 92,66 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
2020246 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 60,00 € | 11.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
2020251 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 195,35 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020248 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 825,62 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
2020249 | davkovač mydla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Merida Bratisalva ,s.r.o. | 36760561 | 113,90 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
2020247 | doska na lavicu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 32,88 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
2020241 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,40 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
2020242 | plyn vyučt.08/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 405,26 € | 10.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |