Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021373 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 184,44 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021360 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 35,20 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021372 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,80 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021371 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 167,52 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021356 | plyn 10/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 587,47 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021358 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 755,57 € | 08.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021370 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 732,50 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021357 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,86 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021359 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 936,16 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021354 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 76,30 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021353 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 177,29 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 48,58 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021351 | odstránenie poruchy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 200,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021369 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 598,18 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021367 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 492,33 € | 04.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 36,59 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021364 | plyn 11/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021365 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 549,98 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,66 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021344 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 519,96 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |