Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019330 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 056,24 € | 30.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
2019319 | audit zdravtn. hygien. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 250,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
2019320 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Rempo, s. r. o | 35819081 | 86,84 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
2019321 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,34 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
2019322 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 122,87 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
2019326 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 242,40 € | 25.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
2019316 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
2019323 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 351,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
2019324 | paplóny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JYSK | 35974133 | 513,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
2019315 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 366,80 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
2019312 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
2019313 | soľ do myčky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 11,88 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
2019309 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 109,09 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
2019311 | ISIC členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 38,00 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
2019310 | montáž videovrátnika | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 932,20 € | 18.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
2019308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 99,73 € | 17.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
2019339 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 3 348,00 € | 17.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
2019307 | serevítky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Majster Papier | 368897 | 45,84 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
2019301 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 156,77 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
2019304 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 152,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |