Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022135 | rohožka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022143 | výkon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022156 | vodíkové autíčko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 3 028,80 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022142 | plyn 04/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022130 | Erasmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 9 268,73 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022129 | Erasmus | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola teleinformatiky Ostrava | 00845329 | 300,93 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022119 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 114,63 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022122 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 636,16 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022121 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 156,95 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022128 | preprava osôb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 205,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 246,91 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022123 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 61,16 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022118 | poistka auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 166,79 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022116 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 70,40 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022112 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 161,59 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022117 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 208,80 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,14 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,09 € | 24.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 296,21 € | 24.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022111 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 75,70 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |