Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5180

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022188 havária Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PS Stav s.r.o. 52669947 1 715,04 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022190 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Delicom s.r.o. 35959533 2 850,00 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022192 servis PC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Letko Róbert - MDV 34555510 99,36 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022189 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 55,82 € 11.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022183 doména Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SWAN 47258314 23,90 € 09.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022184 ročné členské Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ASIT, o.z. 42266424 300,00 € 09.05.2022 13.06.2022 Faktúra
2022187 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Martin Holeček 40029557 20,00 € 06.05.2022 02.06.2022 Faktúra
2022186 plyn 04/22 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 986,20 € 06.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022182 oprava robota Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 eTechnology s.r.o. 0044632304 1 002,00 € 06.05.2022 03.06.2022 Faktúra
2022185 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,45 € 06.05.2022 10.06.2022 Faktúra
2022181 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 9,83 € 06.05.2022 10.06.2022 Faktúra
2022180 energia 04/22 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 1 140,06 € 06.05.2022 02.07.2022 Faktúra
2022176 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 181,55 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
2022178 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 334,70 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
2022177 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 116,31 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
2022175 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 59,12 € 04.05.2022 02.06.2022 Faktúra
2022173 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 377,31 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
2022172 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Market centrum s.r.o. 51692503 804,93 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
2022174 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 128,41 € 03.05.2022 13.06.2022 Faktúra
2022170 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 66,17 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra