Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4106

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019210 poradca 2020 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Poradca, s.r.o. 36371271 65,80 € 24.06.2019 12.07.2019 Faktúra
2019223 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ateliér DRS, s.r.o. 44551410 1 800,00 € 24.06.2019 12.07.2019 Faktúra
2019211 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 81,53 € 20.06.2019 12.07.2019 Faktúra
2019209 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 295,99 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019202 ISIC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019201 členske Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019197 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 61,23 € 18.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019199 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 119,40 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019203 píla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PROTES-UNI s.r.o 34146466 262,70 € 17.06.2019 26.06.2019 Faktúra
2019198 asc agenda Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ASC 31361161 219,00 € 17.06.2019 26.06.2019 Faktúra
2019213 plyn preddavok 06/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 589,00 € 14.06.2019 09.07.2019 Faktúra
2019208 koberce Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Merkury Shop s.r.o. 51231725 138,92 € 12.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019195 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ladislav Schwartz 17390079 73,26 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
2019206 cestovné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. 35914939 70,00 € 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019196 plyn 05/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 711,49 € 11.06.2019 12.07.2019 Faktúra
2019194 zdvihák traktora Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 276,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Faktúra
2019204 servis PC Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Letko Róbert - MDV 34555510 250,39 € 10.06.2019 26.06.2019 Faktúra
2019191 energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 1 534,14 € 10.06.2019 12.07.2019 Faktúra
2019186 strava žiaci Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 119,52 € 07.06.2019 24.06.2019 Faktúra
2019188 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,50 € 07.06.2019 01.07.2019 Faktúra