Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0276/17 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 13.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | materiál na údržbu a opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 289,34 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,06 € | 13.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 51,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0278/17 | zájazd Paríž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 1 311,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | registrácia domény | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Web House s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 10.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | PAM služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | hroty proti vtákom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Palomino Krby s.ro. | 45550581 | 59,88 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 05.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | rekonštrukcia 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 314,09 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,81 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | kalendár stolový | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Roman Oros Baracuda | 322013110 | 1 530,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,77 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,83 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | teplo 8-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 040,26 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 041,90 € | 15.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 6 164,05 € | 11.08.2017 | 01.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 071,74 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra |