Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0290/19 | dodávka a výmeny regulácie riadiaceho systému výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 4 595,52 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | inštalatérske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 153,36 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | poplatok za zber nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 27,48 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | vodné stočné za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 360,65 € | 26.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | učtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | poplatok za odborný seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | nákup euro pokladnice a príslušenstva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 656,00 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 697,65 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,46 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 66,38 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | za služby počítačovej siete SANET 7-9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 17 400,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | správa PC a web str 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | správa PC a web str 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |