Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0432/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 256,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 800,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | 5 ks hydraulické kreslá na PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 5 305,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/18 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 493,76 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | stravovacie poukazy 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32,40 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | správa PC za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/18 | grafické práce loga a plagátov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 840,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/18 | grafické práce na web stránke | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 960,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/18 | grafické úpravy školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,12 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 49,92 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/18 | oprava výmeníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 9 783,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | ubytovanie žiakov a PD - súťaž v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 139,38 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
DFBV/0416/18 | štartovné na súťaži v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,43 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
DFBV/0407/18 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | vianočné posedenie ubytovaných študentov na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 340,50 € | 12.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |