Faktúry
Počet záznamov: 6398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21482 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 750,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21481 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 43,01 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21484 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 78,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21480 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 15.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21478 | príspevok na stravovanie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 71,50 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21476 | vypratávacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 200,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21479 | príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 653,25 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21477 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21475 | oprava sietovej kabeláže a konfigurácia sietových komponentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 550,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21474 | oprava a rekonfigurácia siete a sietových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 844,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,49 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21471 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 356,76 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21470 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 350,81 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21469 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21468 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 198,43 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21466 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 177,60 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21473 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21467 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21464 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21465 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21463 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 379,44 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21461 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 281,88 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21460 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 1 820,88 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21459 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 174,77 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21458 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 756,96 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21462 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 608,00 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21455 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 653,11 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21457 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 306,76 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21456 | magnetická stierka na tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 12,96 € | 06.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
30-21454 | publikácia daňový systém | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 35,20 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |