Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21203 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 119,05 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21205 | spracovanie miezd 4/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21204 | sprej a špongie na čistenie tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 171,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21208 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 969,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21207 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 650,34 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21217 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21216 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,01 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21215 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 417,56 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21214 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 801,76 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 442,02 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21206 | elastická doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 24,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21211 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 7,30 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21210 | zámok RV.OVAL 45.SU4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 76,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21209 | kontrola hasiaceho prístroju | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 17,01 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21212 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21202 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21201 | germicídny žiarič 10 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 850,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21199 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 5,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21200 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 20,53 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21198 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21196 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21197 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 04.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21191 | výroba a dodanie značenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ladislav Matula | 35091118 | 199,47 € | 03.05.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
30-21195 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 200,10 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21194 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 636,66 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21190 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21193 | spracovanie účtovníctva 4/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21192 | dodanie a montáž elektronického zámku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRAKL a SYN, Ing. Emil Brakl | 11656417 | 152,77 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
30-21225 | Rhodium estremne biele | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 064,00 € | 02.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-21186 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 235,66 € | 30.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |