Faktúry
Počet záznamov: 6133
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23296 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23295 | el. energia preddavok 5/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23294 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23293 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23292 | el. energia preddavok 5/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23288 | brúsny kotúč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROZMARING,spol. s.r.o. | 17643694 | 137,34 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23289 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 104,38 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23290 | GS Multivitamín šumivý 65 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green-Swan Pharmaceuticals | 36248835 | 299,65 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23285 | plyn 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 093,70 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23286 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23287 | oleje a filtre do auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 69,01 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23284 | spracovanie miezd 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 777,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23280 | plyn 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 882,54 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23283 | štvrťročná odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23282 | ubytovanie pre 6 študentov na 13 nocí Erasmus + Nemecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 170,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23281 | ubytovanie na 13 nocí pre učiteľa Erasmus + Nemecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 1 390,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23279 | nafta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 47,83 € | 06.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
30-23275 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23277 | posúdenie zdravotných rizík na pracovisku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23272 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 377,60 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23273 | údržba a správa počítačovej siete, oprava wifi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 176,00 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23274 | cestovné poistenie 6 žiakov + učiteľ Erasmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 270,26 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23270 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 187,75 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23269 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 688,18 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23263 | el. stravovacie poukážky pre zamestnancov 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 326,34 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23268 | plyn 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 220,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23267 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23266 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23265 | spracovanie miezd 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 892,50 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23271 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |