Faktúry
Počet záznamov: 6133
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23446 | servis v oblasti civilnej ochrany na obdobie 08.09.2023-07.09.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23439 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23437 | turbo mop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamody Slovensko s.r.o. | 230468392 | 424,12 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23444 | el. energia preddavok 8/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23443 | el. energia preddavok Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23442 | el. energia preddavok V4 8/2023 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23441 | preddavok el.energia V4 8/2023 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23440 | preddavok el. energia V4 8/2023 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23436 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23438 | samolepky s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 28,29 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23431 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 272,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23433 | plyn 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 423,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23430 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23432 | telekomunikačné služby 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,87 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23434 | vedro, metlička, lopatka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 159,23 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23429 | odborné ekonomické poradenstvo 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23428 | spracovanie účtovníctva 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23435 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 283,15 € | 04.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23427 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23426 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23424 | konferenčné stoličky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 907,20 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23425 | výmena osvetlenia v strojárskej dielni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 9 391,68 € | 30.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23423 | tričká Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.D.N. s.r.o. | 36752070 | 450,00 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23422 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23420 | lektorské služby syndróm vyhorenia a vzťahy na pracovisku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 768,00 € | 25.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23421 | tnc programovacia stanica s virutálnou klávesnicou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOPRETINA TN s.r.o. | 34114050 | 4 132,80 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23417 | kariéra v školstve - jún 23 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 24.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23418 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 27,36 € | 24.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23419 | more emócií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 36,60 € | 24.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23416 | ovládače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLYJOKER,a.s. | 00685810 | 324,00 € | 24.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |