Faktúry
Počet záznamov: 6398
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17096 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 1,20 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17097 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17099 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 684,84 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17100 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 3 277,26 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17101 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 075,88 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17102 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17103 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 445,31 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17104 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 210,12 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17105 | kancelárske potreby (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 205,88 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17095 | služby (rozhodovanie vo florbale) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 279,00 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17098 | meranie a analýza elektrických obvodov podľa VO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17094 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17092 | vyúčtovanie online Účtovné súvzťažnosti ROPO, obce a VÚC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 139,80 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17091 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17090 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17093 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 492,00 € | 07.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17089 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 891,50 € | 07.03.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17088 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,94 € | 06.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17085 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 422,39 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17086 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 35,28 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17087 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 03.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17083 | plyn (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 672,00 € | 02.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17081 | ceny na florbalový turnaj (poháre, medaile) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 118,48 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17082 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 569,20 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17079 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17080 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 78,96 € | 28.02.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17078 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 304,20 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17077 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,28 € | 24.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17076 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17075 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 10,44 € | 22.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |