Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23063 | univerzálna havarijná súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23060 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 266,20 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23061 | služby počítačovej siete 1-3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23062 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER | 37857720 | 150,00 € | 14.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0043/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/23 | občerstvenie ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nikoleta Michálková - Dobroty u Nikolky | 41210085 | 60,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0039/23 | občerstvenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 171,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0040/23 | plastové boxy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 125,95 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0041/23 | inštalácia projektor s plátnom a prípojným miestom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 671,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0042/23 | oprava žalúzií v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 352,50 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23058 | oprava páčky na výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 66,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23059 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23065 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23056 | spracovanie miezd 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 839,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23057 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 264,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23055 | práčka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RETRY, s.r.o. | 44699026 | 349,00 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23047 | náradie na ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 2 557,20 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23050 | telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23048 | plyn 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 30 415,49 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23049 | plyn 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 43 985,66 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |