Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0060/23 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0061/23 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 772,50 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0062/23 | pomôcky pre anglický jazyk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STIEFEL-EUROCART s.r.o. | 31360513 | 276,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0063/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 277,94 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0064/23 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23082 | náradie na florbalový zápas | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 212,70 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23081 | florbalové hokejky na zápas | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 265,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23083 | metodická príručka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EQL.sk | 50646192 | 104,00 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23078 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23079 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23080 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov 70 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 342,90 € | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0059/23 | pranie posteľného prádla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 450,70 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23077 | skladací plošinový vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 108,00 € | 28.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0058/23 | elektronická inventarizácia majetku 1 licencia + 3 zariadenia na základe akcie + implementácia + rap | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 816,00 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0056/23 | Vyškolenie pracovníka kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DPT Miroslav Zigo | 32088647 | 132,00 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0057/23 | Rozhodca 38 zápasov okresného kola BA V florbal dievčatá a chlapci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 266,00 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23076 | súprava na prenos obrazu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E LINKX a.s. | 25847180 | 270,00 € | 27.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0055/23 | Vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 150,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23075 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 24.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23074 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 22.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |