Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23275 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0181/23 | mazľavé mydlo 10l zásobník jumbo chir. rukavice veľ. M sáčky 60 L sáčky 120 L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 508,32 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0182/23 | ubytovanie pre 6 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 170,00 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0184/23 | doplatok grantu na cestu ( Shelby, Tsalan, Zhuzhhov, Mozzhov,Baranets, Folomkin, Valentková ) 7 65,715 460,00 € Doplatok grantu na pobyt (Shellby, Tsalan, Zhuzzov, Mozzhov, Baranets, Folomkin ) 6 37 222,00 € | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 682,00 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23274 | cestovné poistenie 6 žiakov + učiteľ Erasmus + | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 270,26 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23273 | údržba a správa počítačovej siete, oprava wifi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 176,00 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23272 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 377,60 € | 02.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0183/23 | brúsny kotúč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROZMARING,spol. s.r.o. | 17643694 | 85,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0180/23 | mikrovlnná rúra, výmena za antény, ktoré nám nevyhovovali 40 eur zostalo z platby za antény, žiadame o doplatok 24 eur | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datart | 35765038 | 24,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0179/23 | podložka pod stoličku 120x100 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 33,98 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0189/23 | Doprava Bratislava- Lipsko 11.6.2023, Lipsko Bratislava 24.06.2023 a cesta domov späť 26.6.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 1 780,00 € | 02.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23271 | školenie Solidworks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23265 | spracovanie miezd 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 892,50 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23266 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23267 | odborné ekonomické poradenstvo 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23268 | plyn 6/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 220,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23263 | el. stravovacie poukážky pre zamestnancov 5/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 326,34 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23269 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 688,18 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23270 | vodné a stočné 5/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 187,75 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
30-23258 | výmena obehového čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 155,09 € | 31.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |