Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-24582 pranie a žehlenie bielizne Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 88,42 € 23.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0307/24 Doska spisová so šnúrkami Mramor A4 šedočierna Púzdro PVC 85x115 mm Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 12,55 € 23.10.2024 26.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0306/24 tabuľa s prevádzkovým poriadkom Stredná odborná škola technická 17050332 Plotbase, s.r.o. 45674515 47,15 € 23.10.2024 26.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0305/24 Darčekové predmety balík - prívesok na kľúče vodováha Darčekové predmety - prívesok na kľúče biely Darčekové predmety balík - LED svietidlo Stredná odborná škola technická 17050332 Sketch s.r.o. 54087988 824,00 € 23.10.2024 26.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24580 nástroje, náradie a prípravky pre účely výučby Stredná odborná škola technická 17050332 DISTLER ENGINEERING s.r.o. 31331319 5 585,15 € 22.10.2024 26.11.2024 Riaditeľka Faktúra
30-24579 odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V4 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 1 263,60 € 22.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
30-24578 odstránenie nedostatkov a vypracovanie podrobnej dokumentácie V2 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 7 215,60 € 22.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
30-24581 výmena CO 2 soda stream Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo s.r.o 35798505 19,60 € 22.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
30-24576 tonery Stredná odborná škola technická 17050332 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 420,12 € 21.10.2024 23.11.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
30-24575 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 21.10.2024 10.11.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0315/24 toner HP LJ 1102 toner HPCLJ enterprise yelow toner HP CLJ 1102 enterprise cyan toner HP CLJ 1102 enterprise madgenta Stredná odborná škola technická 17050332 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 265,27 € 21.10.2024 06.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0310/24 brúska na reťaze viazače Stredná odborná škola technická 17050332 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 27,50 € 21.10.2024 06.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0302/24 výmena plyn.uzáveru Armagas BAP DN 50 PN16-SVT_C-230 Vac výmena plyn.uzáveru výmena cievky cievka PVx230 V 50HZEMXX Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 1 821,80 € 21.10.2024 23.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0318/24 termostatická hlavica kvapalinová M 30, x 1,5 Stredná odborná škola technická 17050332 KúpeľneSK s.r.o. 46349421 40,40 € 18.10.2024 06.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0304/24 Kyocera TK-8345C (1T02L7CNL0), originálny toner cyan Stredná odborná škola technická 17050332 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 89,09 € 18.10.2024 26.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0301/24 oprava kompresora Stredná odborná škola technická 17050332 KONTURA TECH, s.r.o. 50056204 250,00 € 18.10.2024 23.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0300/24 Prezúvačka kolies GVST051S Stredná odborná škola technická 17050332 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 834,00 € 18.10.2024 23.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0299/24 MS šesť hran 41 MS šesť hran 50 Stredná odborná škola technická 17050332 PROFIMET SLOVAKIA s.r.o. 35712287 311,00 € 18.10.2024 23.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-24571 visiace zámky Stredná odborná škola technická 17050332 majster kutil 52985806 89,72 € 17.10.2024 10.11.2024 Faktúra
30-24572 Python I. - pre začiatočníkov, základy programovania Stredná odborná škola technická 17050332 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 247,74 € 17.10.2024 10.11.2024 Faktúra