Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-18547 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 345,14 € 13.12.2018 26.01.2019 Faktúra
30-18548 občerstvenie na turnaji vo florbale Stredná odborná škola technická 17050332 DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. 35766875 265,20 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18546 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 738,00 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18557 nákup vzduchoviek v rámci projektu "Otvorená škola oblasť športu" (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 GIEGO, s.r.o. 51055724 1 200,00 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18556 softtenisové loptičky, rakety Stredná odborná škola technická 17050332 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 53,84 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18555 hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 17050332 HASTEX spol. s r.o. 17312396 232,78 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18545 plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 5 889,43 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18544 plyn (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 4 746,01 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18553 pripojenie objektu na PCO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18554 SWAN email (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18552 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 221,87 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18551 vyúčtovanie predplatné noviny Pravda Stredná odborná škola technická 17050332 Slovenská pošta,a.s. 36631124 80,85 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18550 vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" Stredná odborná škola technická 17050332 Slovenská pošta,a.s. 36631124 9,00 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18549 vyúčtovanie predplatné "Sme týždeň" Stredná odborná škola technická 17050332 PETIT PRESS,a.s. 35790253 201,00 € 13.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18541 rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale Stredná odborná škola technická 17050332 Andreas Rieger 46827005 306,00 € 12.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18543 čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Čistiace Bednárik,s.r.o. 50530968 311,50 € 12.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18542 rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Pauhof 50706284 306,00 € 12.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18540 vyúčtovanie florbalové potreby Stredná odborná škola technická 17050332 NECY,s.r.o. 28285425 119,12 € 12.12.2018 06.01.2019 Faktúra
30-18537 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 063,54 € 11.12.2018 26.01.2019 Faktúra
30-18539 stravovanie ubytovaní žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 2 919,06 € 11.12.2018 06.01.2019 Faktúra