Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/14 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/14 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,55 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/14 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/14 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 38,11 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/08 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | -1 747,50 € | 31.03.2008 | 06.06.2016 | Faktúra |