Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150528 | PHM 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,37 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 31150011 | 123dodavateľ.sk - zvýhodnená pozícia od 18.5.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 119,00 € | 19.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150514 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 724,00 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150515 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 222,00 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150523 | kooperácia - preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Specta, s.r.o. | 36355399 | 294,84 € | 19.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150512 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 75,58 € | 19.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150513 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 151,85 € | 19.05.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150518 | zápalky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,21 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150517 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 48,01 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 244,99 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150522 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,03 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150521 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 115,80 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150520 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 41,61 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150519 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 183,84 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150510 | oprava stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 071,99 € | 15.05.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150497 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 730,75 € | 15.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150496 | polygrafický materiál - platne, vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 107,98 € | 15.05.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150509 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 313,38 € | 15.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150511 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 224,78 € | 15.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150495 | oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 132,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150500 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 14.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150503 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,04 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 122,11 € | 14.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150504 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 268,31 € | 14.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150499 | spracovanie miezd 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150498 | poštovné 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 343,85 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150502 | dodávka vody 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 407,14 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150506 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 109,16 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 176,66 € | 13.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |