Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13383

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150765 oprava BA 611 TD Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MTI Servis, s.r.o. 36701581 108,00 € 14.08.2015 16.09.2015 Faktúra
21150768 dodávka vody 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 623,15 € 14.08.2015 27.08.2015 Faktúra
21150767 poštovné 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 118,80 € 14.08.2015 26.08.2015 Faktúra
21150766 PHM 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 121,91 € 14.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150748 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 440,29 € 12.08.2015 Faktúra
21150762 spotreba plynu 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 258,19 € 12.08.2015 01.10.2015 Faktúra
21150749 polygrafický materiál - fólie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 201,60 € 12.08.2015 16.09.2015 Faktúra
21150747 preprava tovaru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VP Trans, s.r.o. 35879530 72,00 € 12.08.2015 16.09.2015 Faktúra
21150761 Elektrická energia 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 397,45 € 12.08.2015 04.09.2015 Faktúra
21150760 telef.poplatky, ISDN 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 136,21 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150759 telef.poplatky 07/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,77 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150758 telef.poplatky 07/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,98 € 12.08.2015 Faktúra
21150757 telef.poplatky 07/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,40 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150756 telef.poplatky 07/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,99 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150755 telef.poplatky 07/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150754 telef.poplatky 07/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,09 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150753 telef.poplatky 07/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,05 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150752 telef.poplatky 07/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150751 telef.poplatky 07/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,46 € 12.08.2015 Faktúra
22150027 daň z ubytovania 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 31,35 € 12.08.2015 25.08.2015 Faktúra
21150750 prezentácia v projekte Polygrafia SR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ISMC Slovakia, s. r.o. 43971202 1 129,74 € 12.08.2015 19.08.2015 Faktúra
21150746 odvoz odpadu 07/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 10.08.2015 27.08.2015 Faktúra
31150015 náhradné diely na opravu PE66 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 203,50 € 10.08.2015 26.08.2015 Faktúra
21150742 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 07.08.2015 10.09.2015 Faktúra
21150741 členský príspevok 2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Zväz polygrafie na Slovensku 30844347 500,00 € 07.08.2015 08.09.2015 Faktúra
21150745 telef.poplatky 07/2015 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.08.2015 27.08.2015 Faktúra
21150744 maľovanie ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 960,00 € 06.08.2015 18.09.2015 Faktúra
21150743 maľovanie ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 14 790,85 € 06.08.2015 27.08.2015 Faktúra
21150739 obsluha kotolne 08/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 504,00 € 05.08.2015 19.10.2015 Faktúra
21150736 kooperácia - zalomenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 372,00 € 05.08.2015 16.09.2015 Faktúra