Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150339 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150335 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 318,59 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150334 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 556,52 € | 01.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
21150331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 730,96 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
21150333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
21150332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,26 € | 31.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150328 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 6 282,92 € | 31.03.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
21150329 | farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 31.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
21150330 | natlačenie poštových poukážok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
21150324 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 161,30 € | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
21150325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 40,75 € | 30.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150326 | prenájom rohoží 02-03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150323 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 242,76 € | 30.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150327 | maľovanie DM č.109 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 396,00 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
21150322 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,13 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150320 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MADNESS ADVESTISING k.s. | 47852453 | 64,26 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150319 | polygrafický materiál, farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 176,46 € | 27.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150321 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 78,00 € | 27.03.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
21150313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,77 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
21150316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 303,80 € | 26.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
21150312 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 931,50 € | 26.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
21150311 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,91 € | 26.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150315 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,54 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
21150310 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Pohančenik | 17398665 | 45,60 € | 25.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |