Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150339 upratovanie 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 02.04.2015 03.07.2015 Faktúra
21150335 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 318,59 € 02.04.2015 03.07.2015 Faktúra
21150334 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 556,52 € 01.04.2015 03.06.2015 Faktúra
21150331 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 730,96 € 31.03.2015 05.05.2015 Faktúra
21150333 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 384,48 € 31.03.2015 Faktúra
21150332 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 97,26 € 31.03.2015 20.04.2015 Faktúra
21150328 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 6 282,92 € 31.03.2015 03.06.2015 Faktúra
21150329 farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 31.03.2015 02.06.2015 Faktúra
21150330 natlačenie poštových poukážok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 48,47 € 31.03.2015 06.05.2015 Faktúra
21150324 kooperácia - zalomenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 161,30 € 30.03.2015 31.03.2015 Faktúra
21150325 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 40,75 € 30.03.2015 08.04.2015 Faktúra
21150326 prenájom rohoží 02-03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 22,57 € 30.03.2015 27.04.2015 Faktúra
21150323 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 242,76 € 30.03.2015 18.05.2015 Faktúra
21150327 maľovanie DM č.109 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 396,00 € 30.03.2015 06.05.2015 Faktúra
21150322 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 135,13 € 27.03.2015 08.04.2015 Faktúra
21150320 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MADNESS ADVESTISING k.s. 47852453 64,26 € 27.03.2015 23.04.2015 Faktúra
21150319 polygrafický materiál, farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 176,46 € 27.03.2015 18.05.2015 Faktúra
21150321 oprava tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Vladimír Kliment KLM99 43937551 78,00 € 27.03.2015 04.06.2015 Faktúra
21150313 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 356,77 € 26.03.2015 30.03.2015 Faktúra
21150314 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,36 € 26.03.2015 30.03.2015 Faktúra
21150317 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Radko Hudec LUMON 40545709 72,00 € 26.03.2015 08.04.2015 Faktúra
21150318 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 13,56 € 26.03.2015 08.04.2015 Faktúra
21150316 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 303,80 € 26.03.2015 28.04.2015 Faktúra
21150312 kooperácia-grafické spracovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 931,50 € 26.03.2015 11.05.2015 Faktúra
21150311 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 114,91 € 26.03.2015 18.05.2015 Faktúra
21150315 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,54 € 26.03.2015 12.10.2022 Faktúra
21150310 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Pohančenik 17398665 45,60 € 25.03.2015 03.07.2015 Faktúra
21150309 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 60,28 € 24.03.2015 14.07.2015 Faktúra
21150307 oprava - Viktoria 820 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 32,00 € 24.03.2015 04.05.2015 Faktúra
21150308 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 223,07 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra