Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150362 | programové vybavenie počítačov + inštalácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 735,20 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150363 | údržba VT 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 074,00 € | 10.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150345 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 1 176,00 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
21150365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,82 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150360 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 861,98 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150364 | antivirus Eset - do 23.3.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 10.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150354 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 171,00 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150350 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,64 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 387,77 € | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150351 | odvoz odpadu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150352 | údržba a opravy výťahov 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150355 | kontrola zariadení PO, revízna správa EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 297,66 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 272,18 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
21150356 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,90 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
21150353 | obsluha kotolne 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
21150347 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150344 | kooperácia - tlač terčov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 1 833,60 € | 07.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
31150008 | správny poplatok 4,5,6/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 07.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
21150343 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 417,63 € | 07.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
21150348 | výmena okien COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAM PLAST SK, s. r. o. | 36834556 | 4 192,48 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
21150338 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
21150340 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 170,12 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150341 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 422,89 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150342 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 46,21 € | 02.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150336 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 02.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
21150337 | upratovanie 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 02.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra |