Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0541/16 Objednávame u Vás spracovanie úvodnej dokumentácie CO Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 954,00 € 11.07.2016 13.04.2018 Objednávka
0545/16 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Parket - Interiér, spol. s r.o. 46320831 199,56 € 11.07.2016 13.04.2018 Objednávka
21160658 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 24,72 € 08.07.2016 14.07.2016 Faktúra
21160664 telef.poplatky 06/2016 - 0903/410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 4,97 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
21160665 tel. poplatky 06/2016 - 0903/259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 21,02 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
21160666 telef.poplatky 06/2016 - 0905/984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 12,30 € 08.07.2016 25.07.2016 Faktúra
21160659 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 372,00 € 08.07.2016 08.08.2016 Faktúra
21160678 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 128,41 € 08.07.2016 25.08.2016 Faktúra
0538/16 lamino lesklé. 1.Makovička1.+ Makovička2. 64x45cm = 780ks čz: 279/16 čz: 268/16 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 68,33 € 08.07.2016 17.08.2016 Objednávka
21160655 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 199,74 € 07.07.2016 14.07.2016 Faktúra
21160656 čistiacie a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,72 € 07.07.2016 14.07.2016 Faktúra
21160654 telef.poplatky 06/2016 - ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,93 € 07.07.2016 25.07.2016 Faktúra
21160653 údržba VT 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 002,00 € 07.07.2016 25.08.2016 Faktúra
21160650 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 676,00 € 06.07.2016 13.07.2016 Faktúra
21160647 telef.poplatky 06/2016 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 06.07.2016 18.07.2016 Faktúra
21160646 PHM 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 116,31 € 06.07.2016 19.07.2016 Faktúra
21160641 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 203,35 € 06.07.2016 08.08.2016 Faktúra
21160642 kooperácia - osvit platní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BERIX, s.r.o. 44065809 428,40 € 06.07.2016 08.08.2016 Faktúra
21160643 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 34,20 € 06.07.2016 08.08.2016 Faktúra
21160639 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 515,58 € 06.07.2016 19.08.2016 Faktúra