Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0187/17 | Objednávame u Vás BENQ MP670 - originál lampu do dataprojektora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 69,27 € | 09.02.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
170104 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 505,42 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
170109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,11 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
170108 | spotreba EE 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 184,83 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
170105 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
170106 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
170107 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
0128/17 | objednávma u Vás účas na seminári "Odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva v roku 2017 - 1 osoba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Objednávka | |||||
0131/17 | Objednávame u Vás opravu na knihárskom stroji Zlatička | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 90,00 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
0138/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 199,51 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
0140/17 | farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 184,80 € | 08.02.2017 | 23.02.2017 | Objednávka | |||||
0126/17 | UV lak. 1Učtovníctvo ropo č2/17 32x45 =1400ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 48,72 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
0127/17 | Lamino lesklé.1.Zvaracký preukaz = 34 x 48 = 160ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 9,60 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
170100 | Noviny pre grafický priemysel 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 07.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
170096 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 330,12 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
170103 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,37 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
170102 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 74,40 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
170097 | zber a likvidácia odpadu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
170099 | prenájom rohoží 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
170095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |