Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 199,51 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
170142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 254,60 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
170136 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,94 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
170133 | členský príspevok 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
170134 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
22170003 | Poistenie - Performa od 1.3.2017 do 28.2.2018, doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 968,72 € | 13.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
170131 | revízia vzdušníka kompresora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 13.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
170135 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 13.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
170128 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,09 € | 13.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
170129 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,95 € | 13.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
0174/17 | papier bulky 43x61-53gr = 40000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 599,60 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
0142/17 | lepidlo davis CM 606 - 200kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 717,88 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Objednávka | |||||
0184/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 101,52 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
0185/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,04 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Objednávka | |||||
0143/17 | Objednávame si list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znakuSR, sériou a číslovaním na tlač vysvedčení 1000 ks + poštovné a balné. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.02.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
170117 | spotreba plynu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 986,73 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
170121 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,04 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
170123 | telef.poplatky 01/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,42 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
170124 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,21 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
170126 | tel. poplatky 01/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,01 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra |