Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0640/18 Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás kancelárske potreby podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 83,02 € 20.08.2018 03.09.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0635/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní - zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 250,00 € 17.08.2018 03.09.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0636/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu dymovodu v kotolni SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RICOM Energy, s. r. o. 50277529 1 387,20 € 17.08.2018 03.09.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0642/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 124,41 € 17.08.2018 03.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0643/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 426,14 € 17.08.2018 03.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0639/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 62,46 € 17.08.2018 03.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180676 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 8,68 € 16.08.2018 11.09.2018 Faktúra
0637/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 441,00 € 16.08.2018 03.09.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0644/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 593,13 € 16.08.2018 03.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180667 maliarske práce - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Grznár Anton 11668181 980,00 € 14.08.2018 30.08.2018 Faktúra
180668 maliarske práce - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Grznár Anton 11668181 920,00 € 14.08.2018 30.08.2018 Faktúra
180669 maliarske práce - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Grznár Anton 11668181 760,00 € 14.08.2018 30.08.2018 Faktúra
180671 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 105,87 € 14.08.2018 03.09.2018 Faktúra
180661 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 794,95 € 14.08.2018 28.09.2018 Faktúra
180672 ND-oprava KBA Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 28,57 € 14.08.2018 28.09.2018 Faktúra
0634/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 1,97 € 14.08.2018 28.08.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0633/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 8,82 € 14.08.2018 05.09.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180663 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 147,00 € 13.08.2018 28.08.2018 Faktúra
180666 odstránenie grafitov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 2 409,87 € 13.08.2018 31.08.2018 Faktúra
180674 právne služby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 480,24 € 13.08.2018 03.09.2018 Faktúra