Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180584 spotreba plynu 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 547,02 € 11.07.2018 28.08.2018 Faktúra
180583 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 47,38 € 11.07.2018 07.09.2018 Faktúra
0563/18 Objednávam u Vás zabezpečenie čistiareňských služieb Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 114,40 € 11.07.2018 16.07.2018 Objednávka
0559/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok,pre polygr.výrobu Lamino Lesklé 1+0 45x64cm. 1. Folder- Ministri čz:240/18 = 550ks 2. Folder- Ministri čz:239/18 = 1050ks 3. Správa o hospodárení za rok 2017 čz:238/18 = 60ks cena: 0,073/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 145,42 € 11.07.2018 16.07.2018 Objednávka
0561/18 Objednávame u Vás odstránenie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosti SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 2 891,85 € 11.07.2018 16.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
180585 spotreba vody 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 254,93 € 10.07.2018 19.07.2018 Faktúra
180588 telef. poplatky 06/2018 - ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,36 € 10.07.2018 20.07.2018 Faktúra
180589 telef.poplatky 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 104,40 € 10.07.2018 20.07.2018 Faktúra
180582 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 226,80 € 10.07.2018 02.08.2018 Faktúra
180590 prenájom DC 700 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 216,00 € 10.07.2018 02.08.2018 Faktúra
180587 spotreba EE 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 299,14 € 10.07.2018 02.08.2018 Faktúra
180591 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PERTEX Plus, s.r.o. 50418483 108,00 € 10.07.2018 06.08.2018 Faktúra
180592 údržba VT 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 10.07.2018 07.09.2018 Faktúra
180580 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,54 € 10.07.2018 07.09.2018 Faktúra
180581 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,54 € 10.07.2018 07.09.2018 Faktúra
180579 služby CO 1-6/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 10.07.2018 19.09.2018 Faktúra
180586 údržba a opravy výťahov 06/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 10.07.2018 19.09.2018 Faktúra
31180014 opravy - tlačiarenských strojov - ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 657,99 € 10.07.2018 08.10.2018 Faktúra
31180015 opravy - tlačiarenských strojov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 143,50 € 10.07.2018 08.10.2018 Faktúra
0560/18 Objednávame u Vás stavebný materiál podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BAUHAUS odborné centrum 47794437 195,84 € 10.07.2018 16.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka