Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0059/24 Výkon činnosti stavebného dozoru na r. 2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 9 768,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0055/24 Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Green Print s.r.o. 46587993 33,27 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0056/24 Objednávame megafón NEDIS MEPH200WT - 4ks z Alzy, s.r.o. pre potreby evakuácie. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.cz a.s. 27082440 148,94 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0057/24 darčekové poukážky pre žiakov za účasť na Olympiáde v anglickom jazyku. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 30,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0061/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 74,07 € 24.01.2024 02.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0067/24 darčekové poukážky pre žiakov za výborný prospech v I. polroku šk. roku 2023/2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 160,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240049 Papierová taška FOTO brigáda,Print Star,Packaging Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Green Print s.r.o. 46587993 33,27 € 24.01.2024 26.01.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
240041 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 380,84 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24/0004 poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 08.02.24-08.02.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 997,51 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240038 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240045 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 284,28 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240039 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 205,56 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240044 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 153,68 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240043 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 257,88 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240047 PC príslušenstvo: STELL SHO Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FAST PLUS, s.r.o. 35712783 59,90 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
240042 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 423,79 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
0053/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 153,68 € 23.01.2024 02.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0052/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 69,91 € 23.01.2024 02.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0054/24 Objednávame školské tlačivá u firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 73,79 eur. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 73,79 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240048 Darčekové poukážky - ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 30,00 € 23.01.2024 24.01.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra