Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0244/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" SO.03 - výmena podhľadu a svietidiel - miestnosť 1.11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 172,00 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
240230 | Kooperácia potlač tričiek, tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 9 322,56 € | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
240229 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 541,13 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
24/0011 | Pokuty a penalé 2/3*78 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
240231 | Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | -7,97 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
0238/24 | Stolička školská čalúnená Klasic(RAL 6026) - 144 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 8 137,15 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0247/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,12 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0248/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 80,18 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0251/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0239/24 | Bezpečnostné označenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 14,40 € | 20.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0240/24 | chemické čistenie a pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 96,00 € | 20.03.2024 | 23.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
240228 | Kooperácia: Tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Urban Classic Slovensko s.r.o. | 48091081 | 5 011,20 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
240219 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 640,77 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240225 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 949,17 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240218 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,01 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240220 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,15 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240224 | spotreba EE 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 448,46 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240227 | Oprava: Unipar, hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 427,20 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240221 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240226 | Čistenie lapača tukov-odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 246,00 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |