Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0270/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie dátového kábla a kryt na telefón | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 42,27 € | 02.04.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
240360 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,88 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240361 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 729,88 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240359 | prenájom rohoží 26.02.24-24.03.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240358 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 457,70 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
0271/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie licencie pre software Adobe CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 500,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
0277/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 192,81 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0278/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 729,88 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0280/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 303,55 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0281/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 642,37 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
240357 | Príslušenstvo pre mobil: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 42,26 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240347 | Elektromagnetický zamok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TME Sloakia s.r.o. | 45241791 | 32,75 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 644,06 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240350 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 192,08 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240351 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 602,99 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240353 | PC príslušenstvo: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 627,48 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240355 | Modelársky nôž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Casalia, s.r.o. | 35709693 | 61,59 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240356 | Oprava: maľovanie ŠJ sklad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 420,24 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240348 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 747,70 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240349 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,01 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |