Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24082

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191363 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 13.12.2019 20.12.2019 Faktúra
191366 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 391,78 € 13.12.2019 23.12.2019 Faktúra
1471/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 37,40 € 13.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1474/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 29,70 € 13.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1473/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,80 € 13.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1468/19 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 430,68 € 13.12.2019 20.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
191353 servis PC zostáv Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB TECH BB s.r.o. 36622524 240,12 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191357 nárezový stroj VS 30 230V Stredná odborná škola polygrafická 00894915 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 1 173,06 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191358 inštalácia zásuvky,premiestnenie vypínača Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 253,20 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191354 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 62,40 € 12.12.2019 23.12.2019 Faktúra
191356 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 841,50 € 12.12.2019 23.12.2019 Faktúra
191355 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 016,89 € 12.12.2019 27.12.2019 Faktúra
1454/19 Objednávame si 1 ks notebook, AT450 i5-5200U/8GB RAM/256SSD/HD/3/C/Windows 10 Pro, v hodnote 348 eur u firmy: Presmont-CSS, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRESMONT-CSS 36340537 348,00 € 12.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1455/19 objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Manažment školy č.12/19 čz:484/19 = 1150ks 2.Bezpečnosť práce č.12/19 189/19 = 500ks 3. DPH č.12/19: čz: 491/19 = 370KS 4. Verejnej obst.č.6/19 čz: 492/19=350ks 5. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 82,48 € 12.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1463/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 24,43 € 12.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1464/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 117,66 € 12.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1466/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 404,46 € 12.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1470/19 objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Právo a manažment v zravot.č.12/19 čz:496/19 =330ks 2.Právo pre ropo č.12/19 čz:496/19 = 340ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 23,32 € 12.12.2019 19.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1465/19 solight WO37B led lampa stolová Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NAY, a.s. 35739487 79,80 € 12.12.2019 19.12.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
191343 seminár - konsolidovaná závierka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra