Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 32,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191251 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,14 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191252 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 408,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191253 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 71,41 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,50 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191256 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 406,01 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
191275 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 714,31 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
191258 | prenájom DC 700 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 683,86 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
191273 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 427,20 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
191274 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
191246 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 066,80 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
191248 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,00 € | 29.11.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
1379/19 | objedávame u Vás Nástrčný spojku QSM-4 =20KS HS =39174000,ULA JP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 69,60 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1383/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 65,63 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1384/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,54 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1386/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1389/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 259,42 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1402/19 | Objednávam služby zberu a vývozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
191236 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,07 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |