Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21437

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220086 Respirátor FFP2, test antigénový na Covid Newgene Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pretože TRIPSY, s. r. o. 52724077 166,56 € 09.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0120/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 245,84 € 09.02.2022 11.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0121/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 85,80 € 09.02.2022 11.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0122/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 21,19 € 09.02.2022 11.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0115/22 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 3 952,80 € 09.02.2022 11.02.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0116/22 Objednávame u Vás zabezpečenie vvhotoveni textových korektúr pre súbor tlačovín Nácvičné diktáty. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jana Hyžová Mgr. 00 1 981,20 € 09.02.2022 11.02.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
220081 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 267,85 € 09.02.2022 21.02.2022 Faktúra
220082 Zber a odvoz odpadu 01/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 75,60 € 09.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0117/22 Objednávame u Vás šanóny 255mmx 310 mm, 2 dierková mechanika, 50 mm chrbát 1: 50 ks , LEX 2: 200ks, BK 3: Samolepiace viazacie úchytky: 110 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Anders consulting s.r.o. 36664049 1 055,00 € 09.02.2022 22.03.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0111/22 test antigénový Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pretože TRIPSY, s. r. o. 52724077 178,56 € 08.02.2022 11.02.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0110/22 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 211,12 € 08.02.2022 11.02.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0112/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 80,08 € 08.02.2022 11.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0113/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 45,15 € 08.02.2022 11.02.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
220079 Stavebné, elektro a vodoinštalačné práce spojené z desiatového kútika pre žiakov ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Peter Kozoň 46273115 4 997,75 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
220090 telefon.poplatky 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,08 € 08.02.2022 21.02.2022 Faktúra
220089 spotreba plynu 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 062,39 € 08.02.2022 24.02.2022 Faktúra
220078 údržba VT 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.02.2022 31.03.2022 Faktúra
220077 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,91 € 08.02.2022 04.04.2022 Faktúra
22/0006 zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Križan Martin 0 265,00 € 08.02.2022 14.06.2022 Faktúra
Z21001 reklama 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Facebook Ireland Limited 9692928 223,69 € 08.02.2022 31.03.2022 Faktúra