Faktúry
Počet záznamov: 8316
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24DP039 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej, Mária Miková - Posledné dni legendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 1 644,50 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ033 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 129,53 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 192,20 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ035 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 967,85 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
24DT010 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 381,92 € | 12.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
24DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 553,07 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ031 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,62 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ030 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,84 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
24KV01 | Škrabka zemiakov nerezová typ E-ŠKBZ-20 N E | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 928,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP029 | údržba výťahov 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP028 | údržba výťahov 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP034 | aSc Agenda - aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP033 | telefón, internet 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,33 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP031 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP030 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP032 | prenájom predložiek str. 811 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP022 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,54 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP020 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 320,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP021 | veniec | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP026 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 466,56 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP027 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP019 | IT-Care 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP016 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP024 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP018 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DŠJ029 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 473,46 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra |