Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP375 Školenie - Kontrolná a hospitačná činnosť v škole. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP374 Mesačný paušál za servis počítačovej siete 08/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Acier s.r.o. 51975262 720,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP373 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 1 152,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP376 elektrika 2022/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 339,97 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DT059 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 367,54 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP371 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 180,20 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP372 telefón, internet 2022/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 543,85 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP370 voda 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 385,51 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP367 Tyčový mixér Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 398,40 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP368 Oprava a výmena vadných zariadení kotolne: Nutná výmena vadných zariadení kotolne ktoré boli zistené počas odstávky a servisných prác na kotolni, podľa zaslanej cenovej ponuky. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 426,84 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP366 Výkopové a zemné práce. Vykonanie výkopových a zemných prác pre rozšírenie spevnenej plochy pre zabezpečenie obratiska autobusov pred vchodom školy. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Milan ABEL 40780473 308,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP362 Členský príspevok na rok 2022 - Zväz hotelov a reštaurácií SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 150,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP363 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP361 Exteriérové a interiérové upratovacie práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 5 136,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP369 prenájom predložiek str. 811 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP360 Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 718,80 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DŠJ183 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 420,94 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
22DP365 Pravidelná servisná prehliadka ORP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 120,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP359 Kariéra v školstve - aug. 2022 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 50,55 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
22DP358 Administratíva a hospodárenie školy-aug.22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 94,60 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra