Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0221/22 Priemyselné čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 166,38 € 17.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0222/22 Priemyselné čistenie prádla - internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 0,00 € 17.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0223/22 Stravné lístky - 500ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 2 400,00 € 17.08.2022 23.12.2023 Objednávka
22DP345 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 606,41 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP344 pranie bielizne - 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 215,47 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP343 pranie bielizne - 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 166,38 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP342 plyn 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 335,55 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP345 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 35709332 606,41 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP344 pranie bielizne - 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 215,47 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP343 pranie bielizne - 2022/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 166,38 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP342 plyn 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 335,55 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP341 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 168,05 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP340 údržba výťahov 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP341 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 168,05 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
22DP340 údržba výťahov 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
VO/0213/22 Výmena piesku vo filtrácii bazéna Výmena piesku vo filtračnom zariadení bazéna podľa zaslanej cenovej ponuky CP249/2022. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 5 101,68 € 11.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0214/22 Servis techniky strojovne bazéna. Výmena a servis opotrebovaných zariadení strojovne bazéna podľa zaslanej cenovej ponuky CP248/2022. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 5 225,15 € 11.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0215/22 Oprava a výmena vadných zariadení kotolne: Nutná výmena vadných zariadení kotolne ktoré boli zistené počas odstávky a servisných prác na kotolni, podľa zaslanej cenovej ponuky. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 3 426,84 € 11.08.2022 23.12.2023 Objednávka
VO/0216/22 Vypracovanie jednostupňového projektu nosníka podľa zaslanej cenovej ponuky. Vypracovanie projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu pre nosník teplovodných rúr medzi kotolňou a objektom školy v rámci riešenia havarijného stavu potrubí. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STADING 35703334 4 752,00 € 11.08.2022 23.12.2023 Objednávka
22DP339 poplatky za telekomunikačné služby 2022/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,29 € 09.08.2022 16.08.2022 Faktúra