Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0023/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 500,00 € 14.01.2020 05.02.2020 Objednávka
19DP505 letenky - ERAZMUS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 pelikantravel.com,s.r.o. 35897821 175,10 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
20DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 494,71 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
20DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 46,14 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
20DT004 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 259,16 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
20DT003 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,58 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
19DP509 odvoz a likvidácia odpadu 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 454,20 € 13.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP004 Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - učiteľ telesnej výchovy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 13.01.2020 27.01.2020 Faktúra
19DP506 letenky - Kyjev Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 pelikantravel.com,s.r.o. 35897821 711,44 € 13.01.2020 11.10.2022 Faktúra
19DP507 Triedna kniha pre centrum voľného času, Záznamy o práci v záujmovom útvare Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠEVT, a.s. 31331131 96,00 € 13.01.2020 11.10.2022 Faktúra
19DP508 časopis - Hurra!, Friendship Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Matilda Blahová - FLP 33621462 45,60 € 13.01.2020 11.10.2022 Faktúra
19DP503 elektrika 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 10 074,91 € 10.01.2020 11.01.2020 Faktúra
19DP500 voda 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 670,36 € 09.01.2020 27.01.2020 Faktúra
20DP002 vypratanie kontajnerového priestoru Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Jozef Bihari 51335581 998,00 € 09.01.2020 27.01.2020 Faktúra
19DP502 poplatky za telekomunikačné služby 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 171,14 € 09.01.2020 27.01.2020 Faktúra
VO/0002/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 963,34 € 09.01.2020 22.01.2020 Objednávka
VO/0001/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Jozef Bihari 51335581 998,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Objednávka
VO/0003/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Water Resources, s. r. o. 45986819 50,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Objednávka
VO/0004/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 500,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Objednávka
19DP499 údržba výťahov 2019/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 08.01.2020 27.01.2020 Faktúra