Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92170111 Peter Matula - VENTIL-SERVIS - školenie pre obsluhu kotlov: Grančič,Greguška,Števík Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Peter Matula - VENTIL-SERVIS 17755808 590,54 € 23.05.2017 16.06.2017 Faktúra
92170109 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 26,11 € 17.05.2017 24.05.2017 Faktúra
92170110 JASK-DNO s.r.o - odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 204,00 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
92170107 EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 240,00 € 15.05.2017 17.05.2017 Faktúra
92170108 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 15.05.2017 25.05.2017 Faktúra
92170103 Peter Szabó - odbor. prehliadka elektroinštalácie a bleskozvod.zariadenia-budovaAB Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Peter Szabó 36979996 3 602,40 € 12.05.2017 28.08.2017 Faktúra
92170104 Peter Szabó - revízie el.inštalácie a bleskozvod.zariadenia:D a B drevostavby Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Peter Szabó 36979996 3 146,40 € 12.05.2017 14.09.2017 Faktúra
92170099 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - poplatok za odpad 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 10.05.2017 22.05.2017 Faktúra
92170100 SPP,a.s. - odber plynu za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 4 861,19 € 10.05.2017 25.05.2017 Faktúra
92170101 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,95 € 10.05.2017 26.05.2017 Faktúra
92170102 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,70 € 10.05.2017 26.05.2017 Faktúra
92170106 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 165,97 € 05.05.2017 16.05.2017 Faktúra
92170098 BEZ Transformatory a.s. - odber el.energie za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 4 497,32 € 05.05.2017 18.05.2017 Faktúra
92170097 BVS,a.s. - odber pitnej vody za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 826,96 € 05.05.2017 05.06.2017 Faktúra
92170096 JASK-DNO s.r.o - odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JASK-DNO s.r.o 35884142 204,00 € 03.05.2017 16.05.2017 Faktúra
92170095 Marián Zeman - servis výťahov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Marián Zeman 44362293 60,50 € 03.05.2017 17.05.2017 Faktúra
92170093 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
92170094 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,99 € 02.05.2017 09.05.2017 Faktúra
92170105 Primanet,spol.s.r.o - internet 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 02.05.2017 16.05.2017 Faktúra
92170092 BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BHVet s.r.o 45726205 8,52 € 26.04.2017 28.04.2017 Faktúra