Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92170145 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,42 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
92170146 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 89,54 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
92170147 | HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 10.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
92170152 | BHVet s.r.o - očkovanie strážneho psa | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BHVet s.r.o | 45726205 | 38,62 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
92170144 | BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 604,09 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
92170153 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 07.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
92170143 | BVS,a.s. - dobropis za odber pitnej vody za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 939,22 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
92170141 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30,19 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
92170142 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,99 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
92170151 | Primanet,spol.s.r.o - internet 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
92170150 | EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 222,00 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
92170139 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | 126,00 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
92170140 | ASC Applied Software Cosultants, s.r.o. - upgrade aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
92170138 | DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. | 36391000 | 355,41 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
92170137 | BVS,a.s. - odber pitnej vody za 5/2017 - opravená faktúra | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 439,93 € | 29.06.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
92170136 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,03 € | 27.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
92170135 | Štefík Bohumír - odb.prehliadka a skúška el.inštalácií a el.zariadení | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Štefík Bohumír | 30129478 | 2 425,25 € | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
92170134 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 220,00 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
92170133 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,04 € | 20.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
92170132 | EKOLAS SK, s.r.o. - insekticídne dymovnice | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOLAS SK, s.r.o. | 36229024 | 65,95 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |