Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92170124 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - materiál na výrobu učeb.panelu Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 36549967 940,36 € 15.06.2017 15.06.2017 Faktúra
92170130 DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 470,13 € 14.06.2017 15.06.2017 Faktúra
92170131 Anton Jendek-A+Z - nákup čistiacich a kancelár.potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 88,98 € 14.06.2017 26.06.2017 Faktúra
92170123 BVS,a.s. - odber pitnej vody za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 939,22 € 13.06.2017 04.07.2017 Faktúra
92170121 BEZ Transformatory a.s.-odber el.energie za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 4 545,70 € 12.06.2017 21.06.2017 Faktúra
92170122 SPP,a.s. - odber plynu za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 3 051,64 € 12.06.2017 23.06.2017 Faktúra
92170129 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 08.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170118 HL.MESTO SR BRATISLAVA-poplatok za odpad za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 265,44 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
92170119 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 89,17 € 08.06.2017 21.06.2017 Faktúra
92170120 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,10 € 08.06.2017 21.06.2017 Faktúra
92170127 COMAN spol.s.r.o. - posypový materiál:antuka Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 COMAN spol.s.r.o. 31357881 352,80 € 07.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170128 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 6/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 07.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170126 EKOMON,s.r.o. - spracovanie miezd za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 237,00 € 05.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170125 Primanet,spol.s.r.o - internet 6/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Primanet, spol.s.r.o 35936142 60,00 € 02.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170114 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,29 € 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
92170115 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,99 € 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
92170117 Synerta Car Service s.r.o. - nákup pneumatík, prezutie - Renault BL 299 FB Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Synerta Car Service s.r.o. 45568235 407,66 € 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
92170116 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP a ZP za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 220,00 € 01.06.2017 16.06.2017 Faktúra
92170113 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 630,00 € 31.05.2017 16.06.2017 Faktúra
92170112 ORANGE Slovensko a.s - vyúčt.hovorov za 5/2017 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,42 € 29.05.2017 12.06.2017 Faktúra